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恩施州教科院2015年部门预算

时间:2015-02-10 12:32:39    作者:州教科院    来源:恩施教育科研网

 
  一、主要职责及内设机构
  州教科院是州教育局的直属二级单位,属财政全额拨款事业单位。 主要内设机构有办公室、德育研究室、教育发展和测评中心、研修中心、小学教育研究室、初中教育研究室、高中教育研究室、规划办、职成教研究室。“教育科研前沿、教育管理参谋、教学质量监测、教师成长平台”是教育科研单位在新形势下的准确定位,其主要职责是:组织开展“研训一体”活动;指导学校开展校本研修;指导教师优化教学设计和实施课堂教学;组织开展教学质量监测考试和质量分析;组织中考命题制卷、评卷和教学诊断;深入基层学校调查研究,为教育决策提供参考;引领区域性教学改革,促进学校发展;承担和指导课题研究和国家、省级课题的管理;教育科研成果的交流与推广;教师继续教育管理与培训;组织中职学生技能大赛;办理上级交办的其他工作。
   二、人员机构情况
      2015年本单位职工47人,其中在职25人(财政拨款22人,自费3人)、退休22人。
      三、2015年主要工作任务
   (一)加强课程育人研究,增强德育实效
  1.开展德育主题教育活动。以生态文明进校园、进教材、进课堂及中职“文明风采”大赛为载体,组织专家编写生态文明教材,深入开展生态文明教育等德育主题活动,努力形成我州德育工作的特色和品牌。
  2.推进班主任工作室建设。发挥优秀班主任的引领示范作用,提升班主任整体素质和工作水平,促进全州德育工作再上新台阶。
   (二)加强课程实施研究,深入推进课程改革
  3.课强化课程实施的研究与指导。
  4.深入推进课堂教学改革。继续深化推进高效课堂建设,建构有活力的、高效的、个性化的特色课堂。完善订单式调研、跟进式研讨、送课下乡等教研方式,引领课堂教学改革。
  5.启动“一师一优课、一课一名师”活动。为教师利用信息技术和数字教育资源转变教学方式、创新教学方法、改变课堂教学提供理论和实践指导,帮助教师总结凝练信息技术与课堂教学紧密结合的优秀案例和创新模式。在中小学教师网上“晒课”的基础上,县市、州逐级开展推荐评选“优课”, 并报送“优课”到省参评。
  6.做好课改经验的总结和推广工作。开展针对课改重难点问题的专项调研,引导教师把新课改理念转化为有效的“问题解决”教学行为。
  7.发挥名师引领示范作用。挖掘和培植一批新的学科教学典型,组建学科教学精英团队;定期开展“送课下乡”等活动,及时推广优秀教师、学科名师的教育教学经验,实现教育智慧共享,引领教师专业成长。
  8.加强课题研究环节的检查和指导。
      (三)科学实施质量监测,优化完善教学策略
  9.深入考试评价研究。加强中小学考试评价研究队伍建设,提高考试内容质量,优化考试形式,有效运用考试结果。
  10.建立科学的评价体系。完善高中教学质量综合评价方案和初中毕业学业水平考试评价方案;运用监测考试等相关数据,评价学校教育教学质量,科学诊断教育教学中存在的问题和原因,引导学校规范办学行为。
   (四)搭建研训平台,引领教师专业发展
  11.加强教师培训,更新教育教学理念。坚持集中培训与分散培训相结合,完善省、州、县三级培训,创新培训方式,提高培训实效,努力引导教师学习掌握先进的教学理念、科学的教学方法,遵循教育规律施教。
   (五)加强自身建设,提升服务能力
  12.提高教研员的职业自觉性和专业智慧力。倡导读书学习活动,坚持集中学习和分散学习相结合,结合我州实际,主动、灵活、创新开展形式多样的教研活动。
  13.落实教研员联系学校制度。
  14.创新教研工作思路。推进由“为教服务”到“为学服务”、由“研究教”向“研究学”的转变,实现工作重心以教研为中心向以促进学生全面发展为中心转移;积极探索基于数据的教研方式方法。
  15.加强协作研究。加大与县市教研部门及七市州教科研协作体等教科研机构(团体)的合作研究力度,取长补短、共享资源、共同进步。
  四、2015年部门预算编制情况及说明(预算收支来源总规模,主要支出项目安排,如:在职人员经费安排,离退休人员经费,日常公用经费,项目经费等说明)
       2015年总支出929.78万元,其中基本支出496.28万元(在职人员经费安排268.6万元,离退休人员经费安排178.94万元,日常公用经费安排48.74万元),项目经费支出433.5万元,主要用于恩施州水情教育读本、幼儿教师国培、中考适应性训练、党建经费、教育研究专项经费、高中课改、全州职业技能大赛、全州初中教学质量监测考试、全州小学教学质量监测考试、高中质量检测考试等项目。
       严格执行州里出台的关于公务接待的相关政策,我们根据2014年决算情况,本年度三公经费预算作出适当调整,因公务用车老化,与上年度相比,在经费上比上年度增加5000元,共预算经费105000元,由于公务接待管理更加严格,因此公务接待费用从上年预算的10万元调减至6万元。
  五、2015年部门预算(决算)表
       1.收支预算总表
http://www.mzjky.cn/uploadfile/2016/0714/20160714014244912.xls
       2.收入预算总表
http://www.mzjky.cn/uploadfile/2016/0714/20160714014331377.xls
 
      3.支出预算总表
http://www.mzjky.cn/uploadfile/2016/0714/20160714014422525.xls

       4.基本支出预算表
     
http://www.mzjky.cn/uploadfile/2016/0714/20160714014522700.xls
5.三公经费预算表
http://www.mzjky.cn/uploadfile/2016/0714/20160714014557883.xls